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财政预决算

索引号: DW036-20210402-150224 所属主题: 财政预决算
公开责任部门: 团市委 发文日期: 2015-02-19

共青团常德市委2016年部门预算说明

来源:团市委 发布时间:2015-02-19 11:43:01 【字体:

一、部门职能职责

(一)行使中共常德市委赋予的领导全市共青团、青联、学联和少先队工作的职权,对全市性青年社团组织进行指导和管理。

(二)参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作的规范性文件,负责青少年文化活动阵地和青少年服务机构的建设与管理。

(三)参与有关青少年事务的法律、法规的实施,维护未成年人合法权益,协助市委、市人民政府处理,协调与青少年利益相关的事务。

(四)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应对策,开展各种活动。研究青少年违法犯罪问题,协同有关部门开展青少年法制教育工作,预防青少年犯罪。

(五)协助政府教育部门做好大、中、小学生的教育管理工作,维护学校稳定和社会安定团结。

(六)在全市经济建设中,组织和带领青年发挥生力军和突击队作用。

(七)协助各级党组织管理团的干部;负责办理直属单位团组织和团干部的审批手续;指导各级团组织做好团员的教育和管理工作。

(八)会同有关部门负责青少年外事和市内外青少年组织、团体的交流工作。做好青年统战对象的团结教育工作。

(九)承办市委、市人民政府交办的其它事项。

二、机构设置情况

从预算单位构成看,团市委部门预算只包括机关本级预算,下设办公室、组织部、宣传部、学校部、活动中心,不含下属单位或机构。

三、部门收支概况

2016年部门预算编报范围包括机关的收入、支出及专项经费安排情况,本单位无其他下属机构。收入为公共预算财政拨款;支出既包括保障机关基本运行的经费,也包括青少年思想引导工作等专项经费。

(一)收入预算。2016年预算数520.5万元,其中:公共预算财政拨款490.5万元,纳入财政专户管理的非税收入拨款30万元。

(二)支出预算。2016年预算数520.5万元,其中:工资福利支出91.68万元,一般商品服务支出54万元,对个人和家庭补助支出23.87万元,项目支出350.95万元。

 四、一般公共预算支出明细

 2016年公共预算为520.5万元,具体安排如下:

(一)基本支出:团市委2016年一般公共预算基本支出169.55万元,其中:人员经费115.55万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费;公用经费54万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费。

 

(二)项目支出:2016年年初预算数为350.95万元,是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出,主要为专项商品服务支出。其中:青、少、未保工作10万元、青少年思想引导工作10万元、留守儿童关爱经费10万元、新常德新创业新青年专项经费30万元、事业发展专项资金30万元、青少年活动中心运行维护220.95万元、修志经费10万元、青少年活动30万元。

 

五、其他重要事项的情况说明

 

  1. 机关运行经费:2016年机关本级的机关运行经费财政拨款预算54万元,较2015年预算减少6万元,下降10%。


2.三公经费预算情况。团市委2016年“三公”经费预算数为  19万元,其中:公务接待费10万元,公务车运行维护费9万元。2016年“三公”经费预算较2015年“三公”经费预算减少19万元,下降50%。其减少的原因为严格贯彻落实厉行节约的精神,减少相关支出。

团市委重点资金细化情况表.xls2016年部门预算公开表.xls

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